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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Castel di Iudica (CT)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-02-06</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI RACCOMANDATE SPEDITE PER IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2014. CIG. ZB828CDA4B</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER INVIO RACCOMANDATE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI ANNO 2014. CIG. ZB828CDA4B</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L. PER L'ANNO 2020</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI , VIA PAGLIA , STRADA FRANCHETTO CASTEL DI IUDICA , PIAZZA FRANCHETTO, FRAZIONE GIUMARRA E PARCHEGGIO CIMITERO CIG: ZC52B67F</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RANDAGIO E RICONSEGNA.</oggetto>
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      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.629,96 RELATIVA AL CORRISPETTIVO DEL 4 TRIMESTRE 2019, ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L. A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DI CUI AI RAPPORTI DI AFFIDAMENTO PROVVISOR</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BUS NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ CHE COLLEGHERÀ TUTTE LE NOSTRE FRAZIONI, A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2020 E DALLA DURATA DI ANNO 1, ALLA DITTA NOLEGGIO BUS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO CON SEDE L</oggetto>
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      <oggetto> 	AFFIDAMENTO SERVIZI, SULLA RETE IDRICA COMUNALE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC . COOP.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 16/12/2019 DELL'IMPORTO DI € 1.302,50 DELLA DITTA TUCCIO CARMELO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE.</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE COLLEGHERÀ TUTTE LE NOSTRE FRAZIONI. ANNO 2020.</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA “TRE DI COPPE” PER LA FORNITURA DI TARGHE OCCORRENTI PER LA PREMIAZIONE DEI PRESEPI. - NATALE 2019. –CIG: ZC32B6094C.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2019.</oggetto>
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      <oggetto>NATALE 2019 INCARICO ALLA DITTA “LA SPESA ALLEGRA S.R.L.S.”SUPERMERCATI CON SEDE A CASTEL DI IUDICA VIA S.P. 102 II ,S.N. PER FORNITURA DI PANETTONI, SPUMANTE E VARIE - MATERIALE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI EVENTI NATALE 2019 CIG: </oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA MEDIA MANAGER SRL CON SEDE A ACI CATENA (CT), IN VIA MATRICE, 14 PER LA REALIZZAZIONE DELLA “TOMBOLA EPIFANIA” A CASTEL DI IUDICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2019 E NUOVO ANNO 2020. - CIG: Z4E2B5D918. </oggetto>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PRESSO “EDIL FUTURE” PER COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI ADDOBBI NATALIZI NELLE PIAZZE E NELLE STRUTTURE COMUNALI – CIG:ZE62B5D6EC</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI TUTELA PAESAGGISTICA DELLA PIAZZA MARCONI CIG: ZD22AFF374</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE CIG: Z352B006E8</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - PER LA PUBBLICAZIONE SU GURS, GURI , QUOTIDIANO DI SICILIA E GIORNALE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL PROGETTO DI FINANZA ART.183 C.15 D.LGS 50/16- PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI POMPAGGIO ACQUE E </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. –MESE DI OTTOBRE 2019 - A.S. 2019 \2020- CIG : Z3229F1481</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA “ DIGI PLANET” PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO - NATALE 2019.- CIG:Z972B589BE</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1992 DEL 29/11/2019 ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI INDIZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI CON PROVA PRATICA, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMI</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D.S.C. - MESI : GIUGNO- LUGLIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA IN ZONA CAVALERA CIG: Z5A298D55B</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI CIG: Z3F29F9B64 	</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA - E AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 GIG: ZAB2B4922C</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO ALL’ASSOCIAZIONE JUDICA FESTIVAL PER FORNITURA SERVIZI E SUPPORTO LOGISTICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IUDICA IN FESTA 2019. CIG: Z712983CB8</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “BRICOCITY ” CON SEDE IN C\DA PANTANO – BELPASSO-PER L’ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE PER ADDOBBI NATALIZI 2019.CIG: Z9A2B286EC</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALL’ ASSOCIAZIONE “IUDICA SPETTACOLI” PER LA REALIZZAZIONE DI N°1 SPETTACOLO – FORNITURA AUDIO- LUCI-VIDEO PROIEZIONE. NATALE 2019- CIG:ZF32B3EE3B.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D.S.C. - MESI : APRILE-MAGGIO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. –MESE DI OTTOBRE 2019 - A.S. 2019 \2020- CIG : ZCF29F14A9 </oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA“ DIGI-PLANET”DI CUTRONI VITA MARIA PER LA FORNITURA DI N. 3 PERSONAL COMPUTER –CIG:Z0C2A96D4B</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D. S. C. - MESE : GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IUDICA IN FESTA “ 2019.</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA MAGGIOLI S.P.A., PER LA FORNITURA DI MODULI - GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SERVIZI IN M -CLOUD. – IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z6E2B2432D</oggetto>
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      <oggetto> 	INCARICO ALLA DITTA “ BRICOCITY” PER LA FORNITURA DI ULTERIORE MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ADDOBBI NATALIZI 2019.- CIG: Z9A2B286EC </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.208405 DEL 30/11/2019 DELL'IMPORTO DI € 82,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI RACCOMANDATE TARI E TASI ANNO 2014. CIG. ZB828CDA4B </oggetto>
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      <oggetto>INCARICO AL GRUPPO “PKSUD” CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SUL QUOTIDIANO “LA SICILIA”ED. DI CATANIA.-PIANO EVENTI NATALE 2019 –CIG:Z942B22E0B</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 ;PERIODO GENNAIO \MAGGIO 2020 PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL. TRATTA CA</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PER SPEDIZIONE POSTALI AVVIDI DI ACCERTAMENTO VARIE IMPOSTE E TASSE . CIG. Z622B23332</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA TIPOGRAFIA TRECCARICHI DI ANASTASI ROSARIA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI RELATIVI AL PROGRAMMA – NATALE 2019 E NUOVO ANNO 2020- CIG. ZB92B1F849</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “BRICOCITY ” CON SEDE IN C\DA PANTANO – BELPASSO-PER L’ACQUISTO DI ADDOBBI NATALIZI 2019. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719349654 DEL 03.12.2019 DI € 223,91 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI OTTOBRE 2019 -CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719332860 DEL 11.11.2019 DI € 265,30 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI SETTEMBRE 2019 -CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO URBANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2019-2020– ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL,-IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2019; PERIODO GENNAIO –MAGGIO 2020 CIG: Z882</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO IUDICA PERL’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2018 E NUOVO ANNO 2019- CIG: ZC1260B6DB</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01966278 DEL 30/11/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA”- MES</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC. COOP. PER SERVIZI SULLA RETE IDRICA COMUNALE CIG: ZBA2A1EA6E</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA R. CIVITA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA A NORMA UNI 9994 -1 PER ESTINTORI PORTATILI TIPO POLVERE E CO2, DISLOCATI PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG.  	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA R.</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLENERGY CON SEDE IN CASTEL DI IUDICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALI TERMICHE CIG. ZC72A28EBB</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI CIG: Z4D2B0754E</oggetto>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI TUTELA PAESAGGISTICA DELLA PIAZZA MARCONI CIG: ZD22AFF374</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “MUMBLE MUMBLE“ DI ORAZIO PATANE’ PER LO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE “FESTIVTA’ EPIFANIA”.</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA “ BRICOCITY” PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ADDOBBI DEL NATALE 2019.- CIG: ZE02B09BF2</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA “EDIL FUTURE” PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER GLI ADDOBBI DEL NATALE 2019.- CIG.Z172B0485B</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA LITOGRAFIA LA “PROVVIDENZA “DI ROSARIO STEFANO DE COSTA &amp; C. S.A.S.CON SEDE A CATANIA IN VIA F. CONFALONIERI ,19 PER LA STAMPA DI N. 1500 COPIE DEL CALENDARIO “CASTEL DI IUDICA 2020” CIG. ZC62B07495</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, MESE DI DICEMBRE 2019;PERIODO GENNAIO \ MAGGIO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO, RETE EXTRA-URBANA CASTEL DI IUDICA</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 ;PERIODO GENNAIO \MAGGIO 2020 - PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL PER LA </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO PAWEB 2019/2021. SOCIETA' CELNETWORK S.R.L. -CIG:Z672AF5FFA</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA COPY CENTER SRL - FATTURA N.97/18 DEL 15.11.18 CIG: Z1F1CADA8D</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA VENERANDO BATTIATO FATTURE N.370 DEL 30.11.18 E N. 424 DEL 31.12.18 : CIG: Z992465D3C</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 –PERIODO GENNAIO \ MAGGIO 2020 PRESSO LA DITTA AST. TRATTA CASTEL DI IUDICA –CATA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.203PA DEL 31/10/2019 DELLA SOMMA DI € 170,19 PER CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI UN CANE RANDAGIO MESE DI OTTOBRE 2019, PRESSO IL CANILE DELLA DITTA ARCA DI NOÈ SITA A REGALBUTO CONTRADA FONTANAZZE SS 121</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA DV754WR - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA MECCANICA TUCCIO CARMELO CIG: ZE72AC4FC9</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILLIS S.P.A. ITALIA - ROMA PER STIPULA POLIZZA ANNUALE ASSICURATIVA REPERTI DEL MUSEO CIVICO COMUNALE. CIG: Z262AE15B0</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/19 DEL 22.07.19 AL DOTT. GEOLOGO TRECARICHI VITO CIG. 7886821A92</oggetto>
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      <oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA N 14_19 DEL 04/11/19 ALLA DITTA : SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AGATA AMALIA SNC CIG: Z902A29B5C</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 25.11.19 - ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRLS CIG. 7756991778</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2019\2020 –MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z8529EE739</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 DEL DL.GS 267/2000 DITTA PANCAVI S.R.L - FATTURA N 90E DEL 18.12.18 CIG: ZBA2ACCFDD</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA " LA SPECIALE " DI CARAMMA PER ESPURGO FOGNATURA CIG: ZBB2ACC654</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA SICULA TRASPORTI SRL FATTURA N. 2363/03 DEL 31.12.18 CIG : ZD32AC98D5</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA SALVO BUS DI LO MAGNO SALVATORE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 CIG : Z8E1B0D1D4</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E INCARICO AL CENTRO REVISIONE DI RECUPERO CARMELO CIG :Z6C2AC7730</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - DITTA KALAT IMPIANTI SRL FATTURA N.305 DEL 31.12.18 CIG: ZAE2ACE815</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELLA EX LIQUIDAZIONE TASI ANNO 2014  </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER AVVENUTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE , STAMPA E IMBUSTAMENTO RECUPERO TARI ANNO 2014- CIG. ZA82962A67</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. PRO- IUDICA PER AVVENUTA ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO BUSTE BOLLETTE ACQUEDOTTO. CIG: ZD529849F2</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA “DIGI-PLANET DI CUTRONI VITA MARIA CON SEDE A CASTEL DI IUDICA , PER LA FORNITURA DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARE AGLI UFFICI ALLOCATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA -CIG:Z0C2A96D4B</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA “VITTORIA ASSICURAZIONE”AGENZIA DI CALTAGIRONE PER STIPULA POLIZZA “ASSICURAZIONE INFORTUNI “PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO PER N. 1 ANNO. </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2020 - CIG Z562A326A4</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” DEGLI ESTRATTI DEI SEGUENTI AVVISI PER INDIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI. CIG: Z682AA2CC5</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER COMPLETO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DA SERVIRE PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA . DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. Z282ABDA9D </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL DISABILE SIG. D.A.G. – MESI DI :APRILE –MAGGIO-GIUGNO 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ,VIA MAMELI,1 PER LA DISABILE SIG. NA F. R. – MESE DI : OTTOBRE 2019- CIG:ZB628ED0BC</oggetto>
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      <cig>Z7D2967809</cig>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. P. A. –MESE DI : OTTOBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESA SRL CIG Z44284E5F8</oggetto>
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      <cig>Z07284E43C</cig>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA VENERANDO BATTIATO CIG Z07284E43C</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL MESE DI SETTEMBRE 2019 CIG. Z6C2A4FF46</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. V. M. MESE DI : OTTOBRE 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESE DI : OTTOBRE 2019 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL DISABILE SIG. D.A.G. – MESI DI : LUGLIO-AGOSTO 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01845658 DEL 31/10/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA”- MESE </oggetto>
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      <oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO URBANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2019-2020– ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL,-IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2019; CIG: Z622A69F3D</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019 PRESSO LA DITTA AST. TRATTA CASTEL DI IUDICA –CATANIA E VICEVERSA .CIG: ZC02A5EE9</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GURS DEGLI ESTRATTI DEGLI AVVISI PER INDIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI. CIG: Z602AA2F84</oggetto>
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      <oggetto>POLIZZA “ASSICURAZIONE INFORTUNI” PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO PER LA DURATA DI 1 ANNO – IMPEGNO DI SPESA DI €. 300,00 ED INCARICO ALLA “VITTORIA ASSICURAZIONI”, AGENZIA DI CALTAGIRONE S.A.S. CIG: ZB52A87E82</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207525 DEL 31/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 100,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. V. M. MESE DI : SETTEMBRE 2019 - CIG: Z2F296779A</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. P. A. –MESE DI : SETTEMBRE 2019 - CIG: Z7D2967809</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESI DI : AGOSTO –SETTEMBRE 2019- CIG:Z802966E0F </oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO, RETE EXTRA-URBANA CASTEL DI IUDICA/MINEO E VICEVERSA. CIG:Z122A6</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019 PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL. TRATTA CASTEL DI IUDICA -RAMACCA –CALTA</oggetto>
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      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LISTA LEVA MILITARE - CIG - ZAB2A328F6 </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA. PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R AI CONTRIBUENTI RESIDENTI FUORI COMUNE PER ACCERTAMENTI AVVISI TASI E TARI ANNO 2014.CIG: Z832A656C1</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 -TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019 PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL PER LA LINEA CASTEL DI IUDICA - CARRUB</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO CIG Z1F1CADA8D</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG Z29233B39E</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ECONORD SPA CIG. 7113613327</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 49 DEL 17.07.19 ALLA DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE CIG 788979941A CUP G47H19000440001 </oggetto>
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      <oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) PER L’ANNO 2019. CIG - ZBD2A32ADF</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ TIPOGRAFIA TRECCARICHI” DI ANASTASI ROSARIA PER FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI E VOLANTINI –RELATIVI AL PROGRAMMA DEL PIANO EVENTI “IUDICA IN FESTA”2019- CIG: Z2B2985FC7</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. “PRO IUDICA” PER PROSECUZIONE RICOVERO DELL’UTENTE S. F. -PERIODO 01\01\2019 AL 30\09\2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719292826 DEL 25.09.2019 DI € 175,02 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI AGOSTO 2019-CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719271728 DEL 29.08.2019 DI € 2114,91 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI LUGLIO 2019-CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUA DAL POZZO SCUTARI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. P. A. – MESI DI : APRILE- MAGGIO- GIUGNO -LUGLIO 2019 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA” TOLOMEO LIFE SRL” CON SEDE A CATANIA IN VIALE A. DE GASPERI,165 PER RASSEGNA DI CABARET IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IUDICA IN FESTA”2019 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “MEDIA MANAGER SRL “PER LA MANIFESTAZIONE DI ANIMAZIONE “FESTIVITA’ EPIFANIA”. CIG: ZD62644387</oggetto>
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      <oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 38.021,04 PER L’ANNO 2019, DA SOMMINISTRARE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L., TITOLARE DEL CONTRATTO PROVVISORIO DI T.P.L. , DOPO IL TRASFERIMENTO DEL BILANCIO REGIONALE ALLA NOSTRA TESO</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 DEL 05/09/2019 ALLA DITTA ESA SRL CIG. Z44284E5F8</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_19 DEL 01.10.19 ALLA DITTA SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AMALIA SNC CIG ZC62959698</oggetto>
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      <oggetto>ACCERTARE E IMPEGNARE LA SPESA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL LUDOTECA E DEL MUSEO CIVICO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 2018- CIG. ZFA298FB94 CUP G49G19000360002</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8 PER IL DISABILE SIG. V.G. – MESE DI: SETTEMBRE 2019 -CIG: Z468B9086 </oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ,VIA MAMELI,1 PER LA DISABILE SIG. NA F. R. – MESI DI : APRILE-AGOSTO-SETTEMBRE 2019- CIG:ZB628ED0BC</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO DOMINIO COMUNE DI CASTEL DI IUDICA E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA DITTA REGISTER.IT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2F2A08941</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRANCHETTO FUTURO 2000 PRESTATO IN OCCASIONE DELLA 24° SAGRA DEL PECORINO PEPATO, TENUTASI NEI GIORNI 25,26,27 E 28 APRILE 2019. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI.</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N.195PA DELL'IMPORTO DI € 187,24 DELLA DITTA ARCA DI NOÈ S.R.L., PER LA CATTURA, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI UN CANE RANDAGIO.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.206672 DEL 30/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 129,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L., PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ELETTRONICA N° 66 DEL 08/07/2019 ALL’AVV. FABIO LO PRESTI PER , INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNZIONE N. 127/2019.</oggetto>
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      <oggetto>ACCERTARE, PRENOTARE LA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI CIG: Z3F29F9B64 CUP: G41C1900016000</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01724112 DEL 30/09/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA”- MESE </oggetto>
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        <denominazione>Comune di Castel di Iudica (CT)</denominazione>
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      <oggetto>IUDICA IN FESTA 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA” TOLOMEO LIFE SRL” CON SEDE A CATANIA IN VIALE A. DE GASPERI,165 PER FORNITURA DELLA RASSEGNA DI CABARET PER N. 4 SERATE -CIG:ZC72979E83</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESI DI : GENNAIO –FEBBRAIO- MARZO 2019 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ENVISEP SRL CIG . ZF261D631</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL CIG. Z2D2A0780C</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 25.09.19 ALLA DITTA EDIL JUDICA SOC. COOP. ARL. CIG. ZB32688EO6 	</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8 PER IL DISABILE SIG. V.G. – MESI DI: LUGLIO-AGOSTO 2019 </oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO, RETE EXTRA-URBANA CASTEL DI IUDICA/MINEO E VICEVERSA. MESE DI OTTOBRE 2019. CIG:Z0029F1</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO URBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL PER LA LINEA CASTEL DI IUDICA - CARRUBBO</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 PRESSO LA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO SRL TRATTA CASTEL DI IUDICA -RAMACCA –CALTAGI</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1427 DEL 30/08/2019 ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA CONCORSUALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME ED INDETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI</oggetto>
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      <oggetto>A.S. 2019-2020 TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI- ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 PRESSO LA DITTA AST. TRATTA CASTEL DI IUDICA –CATANIA E VICEVERSA .CIG: Z8529EE739</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE ASMEL ARL PER ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CIG: Z34295DB18</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESI DI : APRILE - MAGGIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE PALASERVICE PER LA FORNITURA DI N. 1 SERATA DI KARAOKE. CIG: ZA429CF994.</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 08.07.19 ALLA DITTA LA IACONA SALVATORE CIG: Z9B28393A0</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ECONORD SPA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 CIG 7113613327</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO REVISIONE DI RECUPERO CARMELO, PER REVISIONE DI DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZCF29B22C7</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205850 DEL 31/08/2019 DELL'IMPORTO DI € 130,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>ACCERTARE E IMPEGNARE LA SPESA PER IL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) CIG: ZF029963C1</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE D.LGS N. 81/08 - ANNO 2019 CIG: Z5329A647B</oggetto>
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      <oggetto>ACCERTARE ,PRENOTARE LA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA LUDOTECA E DEL MUSEO CIVICO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 CIG . ZFA298FB94</oggetto>
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      <oggetto>ACCERTARE E IMPEGNARE LA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.D.G 442/SERV4 CIG. Z9529995BE</oggetto>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA IN ZONA CAVALERA CIG. Z5A298D55B</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CMP COSTRUZIONI SRLS CIG. 7756991778</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG Z29233B39E</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUA DAL POZZO SCUTARI RELATIVO AL PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE.</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. CIG: ZF8295D904</oggetto>
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      <oggetto> 	IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO PER SERVIZIO AMBULANZA ALL’ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “RASSEGNA DI CABARET PER N. 4 SERATE, CHE SI TERRANNO IN QUESTO COMUNE NELLE DATE 31/08-07/09-14/09 E 21/09/2</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA TIPOGRAFIA TRECCARICHI DI ANASTASI ROSARIA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI RELATIVI AL PROGRAMMA DEL PIANO EVENTI “IUDICA IN FESTA 2019”. CIG. Z2B2985FC7. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” DELL’AVVISO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, CON PROVA SCRITTA E ORALE, PER LA COPERTURA, A TEMPO PART-TIME PER N. 18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S. DELL’AVVISO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, CON PROVA SCRITTA E ORALE, PER LA COPERTURA, A TEMPO PART-TIME PER N. 18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI “AGENTE DI P</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECAPITO BUSTE BOLLETTE ACQUEDOTTO</oggetto>
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      <oggetto>IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE “JUDICA FESTIVAL”, CON SEDE A CASTEL DI IUDICA IN VIA MILITELLO N. 35, PER FORNITURA SERVIZI, SUPPORTO LOGISTICO E COLLABORAZIONE ALL’ UFFICIO SPETTACOLO. CIG: Z712983CB8</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01366248 DEL 30/06/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA”- MESE </oggetto>
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      <oggetto>IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALLA “A.S.D. ROYAL COUNTRY SICILY DI PETRONELA CALCIU” PER N. 4 SERATE DI ANIMAZIONE. CIG:ZB1297F7B0 </oggetto>
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      <oggetto>IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA CATANIA”, PER ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA DEL CALENDARIO FEDERALE DEL GRAN PRIX PROVINCIALE DI CATANIA, NONA PROVA. CIG. ZDC297</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.205000 DEL 31/07/2019 DELL'IMPORTO DI € 72,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI LUGLIO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>IUDICA IN FESTA 2019. INCARICO ALLA “TOLOMEO LIFE S.R.L.” PER LA FORNITURA DELLA RASSEGNA DI CABARET IN N. 4 SERATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZC72979E83. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. S. C., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “ALI BLU” DI RAMACCA. PERIODO APRILE –DICEMBRE 2019 .</oggetto>
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      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. RA D. S. F. , PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “ INSIEME ” DI CALTAGIRONE . PERIODO APRILE –DICEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. A G., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “ MINERVA ” DI CALTAGIRONE . PERIODO APRILE – DICEMBRE 2019 </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG.V. M. , PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “ AZZURRA ” DI RAMACCA . PERIODO APRILE – DICEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DELL’UTENTE SIG.RA S. F. PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI “ SAN PIO DA PIETRELCINA ” ANNO 2019- SITA IN CASTEL DI IUDICA VIA GARIBALDI N. 6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – TIPO, GIUSTO D.P</oggetto>
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      <oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO SIG.NA F. R., PRESSO L’ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII”, CON SEDE LEGALE A RIMINI, IN VIA MAMELI , 1- ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – </oggetto>
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      <oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. P. A., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “ AZZURRA ” DI RAMACCA . PERIODO APRILE –DICEMBRE 2019 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIKUEL SRL PER AVVENUTO SERVIZIO DI WEB-K-WATER . ACQUISIZIONE E STORICIZZAZIONE LETTURE CONTATORI IDRICI. CIG : Z202527938 </oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICPIA SPA PER L'ELEBORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RECUPERO TARI ANNO 2014. CIG : ZA82962A67</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI RELATIVA AL CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI REALATIVA AL CANONE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PERIODO 2° TRIMESTRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002152833 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PERIODO IV° TRIMESTRE 2018 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GRUPPO MAGGIOLI</oggetto>
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      <oggetto>PROSECUZIONE FORNITURA CARBURANTE ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONSIP "FUEL CARD 6" , ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG: Z292233B39E</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE ARL - ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA IN HOUSE. CIG : Z34295DB18</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. P. A. – MESI DI : GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COPY CENTER DI ALLEGRA ORAZIO - 2 TRIM. 2019 CIG : Z1F1CADA8D</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAS</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204159 DEL 30/06/2019 DELL'IMPORTO DI € 60,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2019</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA “A.C. GUSTARE SICILIA” PER LO SPETTACOLO DEL 27.07.2019 IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE.IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719209006 DEL 28.06.2019 DI € 102,13 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI MAGGIO 2019-CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “BRICOCITY ” CON SEDE IN C\DA PANTANO – BELPASSO-PER L’ACQUISTO DI UNA PISCINA E MATERIALE OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA CENTRO ACQUISTI “LE SPIGHE” DI PRIVITERA C.&amp;G. VIA S. GIUSEPPE CASTEL DI IUDICA PER SUSSIDIO ECONOMICO SOTTO FORMA DI GENERI ALIMENTARI NEL CONTESTO DELLE “FESTIVITÀ NATALIZIE” ANNO 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “DIGIPLANET” DI CUTRONI VITA MARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE.</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BRICOCITY DI UNA PISCINA E DEL MATERIALE OCCORRENTE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA STESSA</oggetto>
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      <oggetto>INCARICO ALLA DITTA “ DI PAOLA FILIPPO,” PER IL SERVIZIO FUNEBRE DEL SIG. P.N. –IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAPOBIANCO - LAVORI MANUTENZIONE VIA PENNISI. CIG. Z6C2688B8E</oggetto>
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      <oggetto>REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N 135 DEL 20.02.19 E NUOVO MANDATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA FILIPPO DI BELLA RELATIVO ALLA FATTURA 3/PA DEL 5.6.19 CIG: ZE02196BF1</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1311 DEL 31.5.19 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL CIG: Z2F291909A</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ESA SRL CIG : Z44284E5F8</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO ALLE SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AMILA SNC CIG : Z972804467</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIGIPLANET DI CUTRONI VITA MARIA CIG: ZB9277A7AB</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081 DEL 28/06/2019 ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI DI N° 3 POSTI </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI.</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MUNICIPIA SPA PER ACCERTAMENTO OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELLA EX LIQUIDAZIONE TASI 2014. CIG:Z1A2962B59</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLEGGIO PULLMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 – MESE DI MAGGIO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01244860 DEL 31/05/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA”- MESE </oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719168054 DEL 24.05.2019 DI € 1.015,15A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI APRILE 2019-CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO SIG.NA F. R., PRESSO L’ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII”, CON SEDE LEGALE A RIMINI, IN VIA MAMELI , 1- ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE : PJ01244861 DEL 31.05.19 E PJ01123698 DEL 30.04.19 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA CIG Z29233B39E</oggetto>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER ANNI UNO, 2019/20. CIG: ZF628DE8F2</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA A/4 - A/3 PER FOTOCOPIE DA SERVIRE PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>24° SAGRA DEL PECORINO PEPATO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00.</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG N. ZD828F4BA2 CIG N. Z2428F4C24 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE VODAFONE E CONNETTIVITA' ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE INTERNET </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/19 DEL 3.5.19 E 10/19 DEL 3.6.19 ALLE SORELLE PRIVITERA GIOVANNA E AMALIA SNC </oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203118 DEL 10/05/2019, ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018 </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE CANONE SERVIZIO RENDICONTAZIONE BOLLETTINO REPORT GOLD – CIG : ZE328CDC14</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. CIG: Z321E8FA28.</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO SOMMA URGENZA RIPRISTINO VIABILITA' IN VIA DEL POZZO CIG. Z9B28393A0</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BIM .OTTOBRE /NOVEMBRE E DICEMBRE/GENNAIO TIM SPA CIG: Z9E20058AC </oggetto>
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        <denominazione>Comune di Castel di Iudica (CT)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO SOMME, N. 127/2019 - RG N. 1372/2018, PROPOSTO DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (C. F. 07960110158) CONTRO IL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA. AFFIDAMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFES</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Castel di Iudica (CT)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE PER INVIO RACCOMANDATE A.R. MANCATO PAGAMENTO IMU E TERRENI AGRICOLI ANNO 2014. CIG : ZB828CDA4B</oggetto>
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        <denominazione>Comune di Castel di Iudica (CT)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AREA TRIBUTI .</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Castel di Iudica (CT)</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° PJ01123697 DEL 30/04/2019 ALLA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA”- MESE </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 5 DEL 29/05/2019 ALLA SOC. COOP. EDIL JUDICA A.R.L, CON SEDE IN CASTEL DI IUDICA VIA LA SPINA N° 7, PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE D</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESE DI MAGGIO 2019 - A.S. 2018 \2019- </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO – MESE DI MAGGIO 2019 - A.S. 2018 \2019</oggetto>
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      <oggetto> ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER LA RETE INTERNET DELL' U.T.C E MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZB9277A7AB</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE, SIG. P. A., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “AZZURRA” DI RAMACCA. ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – TIPO, GIUSTO D. P. R. S. N. 158 DEL 04\06\1996. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESI DI MARZO- APRILE 2019. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S. AVVISO PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI DI N° 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” – CAT. C</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” AVVISO PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI DI N° 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIP</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719128818 DEL 30.04.2019 DI € 198,53 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI MARZO 2019-CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 – MESI DI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 6 DEL 08.05.19 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRICA IN C.DA LAVINA - DITTA LA IACONA RICCARDO</oggetto>
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      <oggetto> 	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTIURBANIDIFFERENZIATIE INDIFFERENZIAT, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IIGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNEDI CASTE</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUA IN C.DA LANDRETTO E TRATTI RETE INTERNA. CIG: ZB028383B7</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA PRO IUDICA COOP SOCIALE, PER LA LETTURA DEI CONTATORI IDRICI CIG : ZC828597B7</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.871909090434 DEL 27.3.2019DI €1.421,97 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI FEBBRAIO 2019-CIG – Z5526F79E3 </oggetto>
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      <oggetto> DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI- MESE DI MARZO 2019 CIG: ZA92836C42</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUA DAL POZZO SCUTARI RELATIVO AL PERIODO- APRILE- MAGGIO- GIUGNO </oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI ANNO 2019. CIG. ZF9284CE33</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/16- DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE: PAGLIA, DI PAOLA E LAGO, CON FONDI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART</oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. V. M. - MESI DI : GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA –MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO –MARZO 2019 - A.S. 2018 \2019- </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “LA SPESA ALLEGRA S.R.L.S” SUPERMERCATI PER LA FORNITURA ALIMENTI E PRODOTTI VARI IN OCCASIONE DEL PRANZO DELL’AMICIZIA -NATALE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE “AFFARI GENERALI E SEGRETERIA” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETÀ Q8 – KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 – MESE DI: OTTOBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “CASTEL MARKET” DI CHISARI BARBARA PER LA FORNITURA DI PANETTONI ,SPUMANTE E VARIE –EVENTI NATALE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 – MESI DI: NOVEMBRE –DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 416,65 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE COLLEGHERÀ TUTTE LE NOSTRE FRAZIONI. MESE DI MARZO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. A. G., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “MINERVA” DI CALTAGIRONE. ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – TIPO, GIUSTO D. P. R. S. N. 158 DEL 04\06\1996. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE, SIG. V. M., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “AZZURRA” DI RAMACCA. ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – TIPO, GIUSTO D. P. R. S. N. 158 DEL 04\06\1996. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE SIG. D. S. C., PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “ALI BLU” DI RAMACCA. ANNO 2019- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – TIPO, GIUSTO D.P.R.S. N. 158 DEL 04\06\1996. </oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N°000214404 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO RELATIVO A SOLUZIONE E SERVIZI PER IL COLLOQUIO DIRETTO CON LA PIATTAFORMA SIOPE +</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200166 DEL 31/01/2019 DELL'IMPORTO DI € 102,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA “VITTORIA ASSICURAZIONE”AGENZIA DI CALTAGIRONE PER STIPULA POLIZZA “ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE “PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO, PER N. 1 ANNO.</oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719059538 DEL 26.2.2019 DI € 493,36 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE GENNAIO 2019 - CIG – Z5526F79E3. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1971 DEL 28.2.19 ALLA DITTA ECONORD SPA MESE DI FEBBRAIO 2019 </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL' INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CA</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA”, PER IL DISABILE SIG. D.A.G. – MESI DI SETTEMBRE –OTTOBRE – NOVEMBRE- DICEMBRE-2018 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA N. 412 DEL 28.02.19 ALLA DITTA SICULATRASPORTI SRL MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG Z092783B58</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ TIPOGRAFIA TRECCARICHI” DI ANASTASI ROSARIA PER FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI - VOLANTINI –PROGRAMMA NATALE 2018 E NUOVO ANNO 2019. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “EDIL FUTURE” PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DA LAVORO PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO URBANO – MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - A.S. 2018 \2019- </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D. S. C. - MESE DI DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESI DI : NOVEMBRE- DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. V. M. MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE –DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE GUASTI VERIFICATESI SULLA CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE E SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA.CIG: Z39265B211</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE A RETE IDRICA, CONDOTTE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED OPERE ANNESSE. ESERCIZIO 2018. CIG: 7326390848</oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATT. PA 31 DEL 07.02.19 PROT.2259 DEL 28.02.19 DITTA ESA SRL CIG.Z70274D018</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8 PER IL DISABILE SIG. V.G. – MESI DI: OTTOBRE –NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ,VIA MAMELI,1 PER LA DISABILE SIG. NA F. R. – MESE DI : DICEMBRE 2018 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESI DI : SETTEMBRE – OTTOBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL DISABILE SIG. D.A.G. – MESE DI AGOSTO - 2018 </oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATT. PA29 DEL 31.1.19 PROT 2295 DEL 28.02.19 ALLA DITTA. VENERANDO BATTIATO - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CIGZ47274D1CA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO ACQUA DAL POZZO SCUTARI MESE DI GENNAIO 2019 CIG:Z6026E7AFD</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 28.01.19 PROT 1147 DEL 4.2.19 AL GEOLOGO CARUSO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER AMPLIAMENTO CIMITERO CIG ZCB2627C91</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N 2 DEL 31.1.19 PROT. 1146 DEL 5.2.19 AL GEOLOGO ORAZIO CARUSO - CAUSA CIVILE 597/2011 RGAC CIG ZB426653A9</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBANO – MESE DI DICEMBRE 2018 - A.S. 2018 \2019- </oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA DELLA FATTURA N 351 DEL 31.01.19 -MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA GURS PER LA PUBBLICAZIONE DI ERRATA CORRIGE DEL BANDO PER IL RESTAURO DEL SANTUARIO SU MONTE SCALPELLO CIG Z852757E65 	</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESI DI NOVEMBRE –DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU GURS E SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DI ERRATA CORRIGE DEL BANDO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI MONTE SCALPELLO</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ETRA- URBANO – MESE DI NOVEMBRE 2018 - A.S. 2018 \2019- </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE A EDIFICI PUBBLICI EDIFICI SCOLASTICI ED OPERE ANNESSE. ESERCIZIO 2018. CIG: ZE02196BF1</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ INSIEME ” SITA IN CALTAGIRONE PER LA DISABILE MENTALE D. S. F. – MESI DI : LUGLIO –AGOSTO 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D. S. C. - MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2018. </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 350,00 PER CARBURANTE, COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTI</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ETRA- URBANO – MESE DI OTTOBRE 2018 - A.S. 2018 \2019- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO EXTRA- URBA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA –MESI DI OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - A.S. 2018 \2019- </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI ” CON SEDE A RAMACCA ,VIA DELLE ROSE,8 PER IL DISABILE SIG. V.G. – MESE DI: SETTEMBRE 2018 </oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NR. 00003/B DEL 04/02/2019 DELLA SOMMA DI € 416,65 ALLA DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS NELLE GIORNATE DEL VENERDÌ CHE COLLEGA TUTTE LE FRAZIONI. MESE DI GENNAIO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719010281 DEL 24/01/2019 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG – Z2A21EDA37</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA SORELLE PRIVITERA PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUA DAL POZZO SCUTARI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE A EDIFICI PUBBLICI, EDIFICI SCOLASTICI ED OPERE ANNESSE. ESERCIZIO 2018. CIG: ZE02196BF1</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 416,65 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE COLLEGHERÀ TUTTE LE NOSTRE FRAZIONI. MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. </oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NR. 00002/B DEL 29/01/2019 DELLA SOMMA DI € 416,65 ALLA DITTA MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS NELLE GIORNATE DEL VENERDÌ CHE COLLEGA TUTTE LE FRAZIONI. MESE DI DICEMBRE 2018</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ TIPOGRAFIA TRECCARICHI” DI ANASTASI ROSARIA PER FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI E VOLANTINI –PROGRAMMA ESTATE IUDICANA 2018</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBBLICAZIONE SU GURS E SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DEL BANDO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI MONTE SCALPELLO CUP G42F06000460002 CIG 757107698E</oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 CIG ZE926EE973</oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. EDIL JUDICA PER TRASPORTO ALBERO DI NATALE-TRASPORTO E MONTAGGIO PALCO MODULARE.</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 416,65 PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN NELLE GIORNATE DEI VENERDÌ, CHE COLLEGHERÀ TUTTE LE NOSTRE FRAZIONI. MESE DI GENNAIO 2019.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ AZZURRA” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE SIG. P. A. – MESI DI : OTTOBRE- NOVEMBRE –DICEMBRE 2018. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” CON SEDE LEGALE A RIMINI ,VIA MAMELI,1 PER LA DISABILE SIG. NA F. R. – MESE DI : NOVEMBRE 2018 </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRO IUDICA” CON SEDE A CASTEL DI IUDICA VIA GEN. CASCINO,155- PER RICOVERO ANZIANA SIG. RA S. F. – MESI DI: AGOSTO –SETTEMBRE –OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA –MESE DI NOVEMBRE 2018 - A.S. 2018 \2019</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST PER FORNITURA ABBONAMENTI A.S. 2018\2019 –MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’AZIENDA FLORIVIVAISTICA “ISOLA VERDE ” DI CASTAGNINO UMBERTO PER LA FORNITURA DI N. 1 ABETE. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “GUSTARE SICILIA” PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SICILIA IN FESTA</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ALI BLU” SITA IN RAMACCA PER IL DISABILE MENTALE D. S. C. - MESI DI LUGLIO –AGOSTO 2018. </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE “MINERVA” CON SEDE A CALTAGIRONE VIA FISICARA ,21 PER IL DISABILE SIG. D.A.G. – MESI: DI FEBBRAIO –MARZO-APRILE –MAGGIO –GIUGNO - LUGLIO 2018 </oggetto>
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      <oggetto> 	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000205997 DEL 31/12/2018 DI € 136,00 ALLA DITTA ZENIT S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018.</oggetto>
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      <oggetto> LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “ POLIGRAFICA SOC. COOP.” PER LA FORNITURA DI N. 1500 CALENDARI “CASTEL DI IUDICA 2019.” </oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0278E DELL’11/01/2019 ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L., PER IL MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET. CIG: ZC926A0C74.</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00661582 DEL 31.12.18 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CIG Z29233B39E</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE-</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ALLA DITTA EPUBLIC S.R.L., PER L’ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC926A0C74 </oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE ALLE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE , SECONDO I MASSIMALI MINIMI DI LEGGE PER LA DURATA DI ANNI UNO. -ANNO 2019- CIG.:Z4026A7E85</oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718411836 DEL 11.122018 A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MESE DI NOVEMBRE 2018 - CIG – Z2A21EDA37</oggetto>
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      <oggetto>NATALE 2018. INCARICO ALLA “MUMBLE MUMBLE” DI ORAZIO PATANÈ PER LO SPETTACOLO”FESTIVITÀ EPIFANIA”. CIG: ZE32695831.</oggetto>
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